Berikut Realisasi Serapan Anggaran OPD di Makassar Berdasarkan Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah
Helmy menambahkan, penyebab tingginya Silpa karena banyak mekanisme administrasi program yang belum terpenuhi.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman menyatakan, secara keseluruhan realisasi anggaran Pemkot Makassar baru di angka Rp2,7 triliun atau sekira 58,31 persen dari target Rp4,7 triliun.
Sementara realisasi fisik di angka 69,43 persen.
Sisa anggaran pemkot belum dibelanjakan capai Rp1,96 triliun hingga 12 Desember 2022.
Hanya saja, dari hasil pemaparan beberapa OPD, Helmy Budiman memprediksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2022 bisa capai Rp900 miliar lebih.
“Silpa kita prediksi di angka 800 miliar, tentunya dengan melihat kondisi saat ini, saya rasa mungkin bisa lebih dari apa yang kita prediksikan, bisa saja di kisaran 900-an miliar,” katanya, Selasa (13/12/2022).
“Mudah-mudahan tidak menyentuh angka Rp1 triliun. Karena kalau uang juga terlalu lama disimpan pemerintah tentu dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Tidak ada perputaran uang,” Helmy menambahkan.
Helmy menambahkan, penyebab tingginya Silpa karena banyak mekanisme administrasi program yang belum terpenuhi.
Sejumlah proyek juga mengalami gagal tender.
Bahkan ada yang disebabkan karena OPD memang tidak siap melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.
Penyebab paling krusial karena persoalan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang cukup lamban.
Rencananya, Pemkot akan merombak tatanan pokja yang ada kemudian menyusun kembali pokja baru.
“Jadi dalam waktu dekat sudah ada perombakan terhadap tim ULP. Mungkin akan ada penambahan Pokja. Yang lama akan kita bubarkan akan kita perbaiki.”
“Kita akan uji ulang kembali, uji kompetensi dan mudah mudahan bisa ada tambahan personil disana di ULP,” katanya.
Sementara itu, Asisten III Pemkot Makassar Mario Said menegaskan semua program strategis Pemkot Makassar yang masuk dalam RPJMD harus bisa direalisasikan tahun depan.
“Walaupun sudah masuk dalam tahapan pilkada tahun depan, tapi semua OPD harus berkomitmen untuk merampungkan seluruh program strategis yang sudah direncanakan,” ujarnya.(*)
Serapan Anggaran dan Program OPD Makassar
Kategori Tinggi (77-100 persen)
1. Bagian Organisasi
Anggaran: Rp2,1 M
Realisasi Keuangan: Rp2 M (98,86 persen)
Realisasi Fisik: 96,86 persen
Sisa Anggaran: Rp67,5 juta
2. Kecamatan Rappocini
Anggaran: Rp44,6 M
Realisasi Keuangan: Rp40,5 M (90,78 persen)
Realisasi Fisik: 90,78 persen
Sisa Anggaran: Rp4,1 M
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran: Rp24,3 M
Realisasi Keuangan: Rp30,4 M (83,83 persen)
Realisasi Fisik: 83,83 persen
Sisa Anggaran: Rp3,9 M
4. Bagian Umum
Anggaran: Rp126 M
Realisasi Keuangan: Rp104,5 M (82,90 persen)
Realisasi Fisik: 82,90 persen
Sisa Anggaran: Rp21,5 M
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Anggaran: Rp17,2 M
Realisasi Keuangan: Rp14,1 M (82,13 persen)
Realisasi Fisik: 82,13 persen
Sisa Anggaran: Rp3 M
6. Kecamatan Panakkukang
Anggaran: Rp49,6 M
Realisasi Keuangan: Rp40,5 M (81,64 persen)
Realisasi Fisik: 81,64 persen
Sisa Anggaran: Rp9,1 M
7. Kecamatan Ujung Pandang
Anggaran: Rp35 M
Realisasi Keuangan: Rp28 M (79,93 persen)
Realisasi Fisik: 79,93 persen
Sisa Anggaran: Rp7 M
8. Dinas Pemadam Kebakaran
Anggaran: Rp48,4 M
Realisasi Keuangan: Rp38,6 M (79,76 persen)
Realisasi Fisik: 89,69 persen
Sisa Anggaran: Rp9,8 M
9. Satuan Polisi Pamong Praja
Anggaran: Rp36,3 M
Realisasi Keuangan: Rp28,5 M (78,45 persen)
Realisasi Fisik: 78,45 persen
Sisa Anggaran: 7,8 M
Kategori Sedang (41-76 persen)
1. Kecamatan Manggala
Anggaran: Rp39 M
Realisasi Keuangan: Rp29,9 M (76,75 persen)
Realisasi Fisik: 76,75 persen
Sisa Anggaran: Rp4,2 M
2. Kesbangpol
Anggaran: Rp18,1 M
Realisasi Keuangan: 13,9 M (76,59 persen)
Realisasi Fisik: 76,59 persen
Sisa Anggaran: Rp10,2 M
3. Bag Perencanaan dan Keuangan
Anggaran: Rp41,9 M
Realisasi Keuangan: 31,7 M (75,61 persen)
Realisasi Fisik: 75,61 persen
Sisa Anggaran: Rp5,1 M
4. Dinas Ketenagakerjaan
Anggaran: Rp20,7 M
Realisasi Keuangan: Rp15,5 M (74,99 persen)
Realisasi Fisik: 85 persen
Sisa Anggaran: Rp6,1 M
5. Dukcapil
Anggaran: Rp24,1 M
Realisasi Keuangan: Rp17,9 M (74,53 persen)
Realisasi Fisik: 75 persen
Sisa Anggaran: Rp12,5 M
6. Kecamatan Tamalate
Anggaran: Rp48 M
Realisasi Keuangan: Rp35,4 M (73,85 persen)
Realisasi Fisik: 73,85 persen
Sisa Anggaran: Rp875 juta
7. Bagian Hukum
Anggaran: Rp3,3 M
Realisasi Keuangan: Rp2,4 M (73,75 persen)
Realisasi Fisik: 74,70 persen
Sisa anggaran:
8. Kecamatan Mariso
Anggaran: Rp30,6 M
Realisasi Keuangan: Rp22,5 M (73,64 persen)
Realisasi Fisik: 73,64 persen
Sisa Anggaran: Rp8 M
9. Dinas Pariwisata
Anggaran: Rp59,4 M
Realisasi Keuangan: Rp43,7 M (73,62 persen?
Realisasi Fisik: 73,62 persen
Sisa Anggaran: Rp15,6 M
10. Kecamatan Tamalanrea
Anggaran: Rp37,7 M
Realisasi Keuangan: Rp27,5 M (73,07 persen)
Realisasi Fisik: 73,07 persen
Sisa Anggaran: Rp10,1 M
11. Dinas Kearsipan
Anggaran: Rp7 M
Realisasi Keuangan: Rp5,1 M (72,86 persen)
Realisasi Fisik: 79,62 persen
Sisa Anggaran: Rp1,9 M
12. Dinas Pendidikan
Anggaran: Rp1 T
Realisasi Keuangan: Rp731 M (72,53 persen)
Realisasi Fisik: 89,53 persen
Sisa Anggaran: Rp276,9 M
13. Kecamatan Biringkanaya
Anggaran: Rp48,3 M
Realisasi Keuangan: Rp34,8 M (72,05 persen)
Realisasi Fisik: 72,05 persen
Sisa Anggaran: Rp13,5 M
14. Kecamatan Mamajang
Anggaran: Rp37,5 M
Realisasi Keuangan: Rp27 M (71,90 persen)
Realisasi Fisik: 71,90 persen
Sisa anggaran: Rp10,5 M
15. Inspektorat Daerah
Anggaran: Rp23,5 M
Realisasi Keuangan: Rp16,9 M (71,89 persen)
Realisasi Fisik: 71,89 persen
Sisa anggaran: Rp6,6 M
16. Balitbanda
Anggaran: Rp11,7 M
Realisasi Keuangan: Rp8,5 M (70,21 persen)
Realisasi Fisik: 70,21 persen
Sisa Anggaran: Rp3,5 M
17. Sekretariat DPRD
Anggaran: Rp210,7 M
Realisasi Keuangan: Rp147,6 (70,04 persen)
Realisasi Fisik: 70,04 persen
Sisa Anggaran: Rp63,1 M
18. Pengadaan Barang dan Jasa
Anggaran: Rp6,4 M
Realisasi Keuangan: Rp4,5 M (70,01 persen)
Realisasi Fisik: 70,01 persen
Sisa Anggaran: Rp1,9 M
19. Kecamatan Wajo
Anggaran: Rp26,6 M
Realisasi Keuangan:Rp18,5 M (69,57 persen
Realisasi Fisik: 69,57 persen
Sisa Anggaran: Rp8,1 M
20. Kecamatan Tallo
Anggaran: Rp44,3 M
Realisasi Keuangan: Rp29,9 M (67,52 persen)
Realisasi Fisik: 67,52 persen
Sisa Anggaran: Rp14,4 M
21. BKPSDMD
Anggaran: Rp29,1 M
Realisasi Keuangan:Rp19,3 M (66,22 persen)
Realisasi Fisik: 66,22 persen
Sisa Anggaran: Rp9,8 M
22. Bagian Kesra
Anggaran: Rp58,2 M
Realisasi Keuangan: Rp38,4 M (66,04 persen)
Realisasi Fisik: 66,04 persen)
Sisa Anggaran: Rp19,7 M
23. Bapenda
Anggaran: Rp123,9 M
Realisasi Keuangan: Rp81 M (65,35 persen)
Realisasi Fisik: 65,35 persen
Sisa Anggaran: Rp42,9 M
24. Dinas Perikanan dan Pertanian
Anggaran: Rp48,7 M
Realisasi Keuangan: Rp31,7 M (65,08)
Realisasi Fisik: 90,50 persen
Sisa Anggaran: Rp17 M
25. Bagian Administrasi Pembagunan
Anggaran: Rp1 M
Realisasi Keuangan: Rp690 juta (64,58 persen )
Realisasi Fisik: 84,90 persen
Sisa Anggaran: Rp 380 juta
26. Dinas PM PTSP
Anggaran: Rp17,3 M
Realisasi Keuangan: Rp11, 2 M (64,46 persen)
Realisasi Fisik: 64,46 persen
Sisa Anggaran: Rp6,1 M
27. Kecamatan Makassar
Anggaran: Rp45,3 M
Realisasi Keuangan: Rp28,6 M (63,33 persen
Realisasi Fisik: 63,3 peresn
Sisa Anggaran: Rp16,6 M
28. Kecamatan Bontoala
Anggaran: Rp33,8 M
Realisasi Keuangan:Rp21 M (61,99 persen)
Realisasi Fisik: 61,99 persen
Sisa Anggaran: Rp12,8 M
29. Kecamatan Ujung Tanah
Anggaran: Rp28,6 M
Realisasi Keuangan: 17,7 M (61,92 psrsen)
Realisasi Fisik: 61,92 persen
Sisa Anggaran: Rp10,9 M
30. Dinas Kebudayaan
Anggaran: Rp18,2 M
Realisasi Keuangan: Rp11, 2 M (62,52 persen)
Realisasi Fisik: 61,52 persen
Sisa Anggaran: Rp7 M
31. Dinas Kesehatan
Anggaran: Rp612 M
Realisasi Keuangan: Rp373,6 M (61,05 persen)
Realisasi Fisik: 78,60 persen
Sisa Anggaran: Rp238,3 M
32. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
Anggaran: Rp12,8 M
Realisasi Keuangan: Rp7,7 M (60,35 persen)
Realisasi Fisik: 60,35 persen
Sisa Anggaran: Rp5 M
33. Bappeda
Anggaran: Rp39,8 M
Realisasi Keuangan: Rp23,9 M (60,08 peresen)
Realisasi Fisik: 80 persen
Sisa Anggaran: Rp15,8 M
34. Bagian Protokol
Anggaran: Rp25,5 M
Realisasi Keuangan: Rp14,6 M (57,34 persen)
Realisasi Fisik: 57,35 persen
Sisa Anggaran: Rp10,9 M
35. Dinas Pertanahan
Anggaran: Rp16,9 M
Realisasi Keuangan: Rp9,6 M (57,22 persen)
Realisasi Fisik: 90,25 persen
Sisa Anggaran: Rp7,2 M
36. Dinas Perhubungan
Anggaran: Rp140,1 M
Realisasi Keuangan: Rp78,6 M (56,28 persen)
Realisasi Fisik: 56,28 persen
Sisa Anggaran: Rp61,2 M
37. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Anggaran: Rp32,9 M
Realisasi Keuangan: Rp17,8 M (54,32 persen)
Realisasi Fisik: 81,91 persen
Sisa Anggaran: Rp15 M
38. BPBD
Anggaran: Rp25,6 M
Realisasi Keuangan: Rp13,8 M (53,73 persen)
Realisasi Fisik: 53,73 persen
Sisa Anggaran: Rp11,8 M
39. Dinas Perdagangan
Anggaran: Rp31,5 M
Realisasi Keuangan: Rp16,6 M (52,66 persen)
Realisasi Fisik: 52,66 persen
Sisa Anggaran: Rp14,9 M
40. Dinas Penataan Ruang
Anggaran: Rp30,2 M
Realisasi Keuangan: Rp15,9 M (52,65 persen
Realisasi Fisik: 52,65 persen
Sisa Anggaran: Rp14,3 M
41. Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggaran: Rp69,6 M
Realisasi Keuangan: Rp35,6 M (51,18 persen)
Realisasi Fisik: 71,58 persen
Sisa Anggaran: Rp34 M
42. Dispora
Anggaran: Rp85,9 M
Realisasi Keuangan: Rp43 M (50,09 persen)
Realisasi Fisik: 50,09 persen
Sisa Anggaran: Rp42,9 M
43. Dinas Koperasi dan UKM
Anggaran: Rp25,6 M
Realisasi Keuangan: Rp12,3 M (48,14 persen)
Realisasi Fisik: 48,14 persen
Sisa Anggaran: Rp13,2 M
44. Dinas Perpustakaan
Anggaran: Rp12,6 M
Realisasi Keuangan: Rp5,7 M (45,68 persen)
Realisasi Fisik: 81 persen
Sisa Anggaran: Rp6,5 M
45. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Anggaran: Rp35,1 M
Realisasi Keuangan: Rp15,9 M (45,52 petsen)
Realisasi Fisik: 62,53 persen
Sisa Anggaran: Rp19,1 M
46. Bagian Tata Pemerintahan
Anggaran: Rp3,1 M
Realisasi Keuangan: Rp1,4 M (44,26 persen)
Realisasi Fisik: 44,26 persen
Sisa Anggaran: Rp1,7 M
47. Dinas Ketahanan Pangan
Anggaran: Rp26,5 M
Realisasi Keuangan: Rp11,3 M (42,61 persen)
Realisasi Fisik: 42,61 persen
Sisa Anggaran: Rp15,2 M
48. BPKAD
Anggaran: Rp116,6 M
Realisasi Keuangan: Rp48,5 M (41,73 persen)
Realisasi Fisik: 93,10 persen
Sisa Anggaran: Rp67,7 M
Kategori rendah (0-40 persen)
1. Dinas Sosial
Anggaran: Rp28,1 M
Realisasi Keuangan: Rp11,2 M (40,12 persen)
Realisasi Fisik: 40,12 persen
Sisa Anggaran: Rp16,6 M
2. Dinas Lingkungan Hidup
Anggaran: Rp141,7 M
Realisasi Keuangan: Rp47,7 M (33,72 persen)
Realisasi Fisik: 42,17 persen
Sisa Anggaran: Rp93,9 M
3. Bagian Kerjasama
Anggaran: Rp11,1 M
Realisasi Keuangan: Rp3,5 M (31,38 persen)
Realisasi Fisik: 31,38 persen
Sisa Anggaran: Rp7,6 M
4. Bagian Perekonomian
Anggaran: Rp4,6 M
Realisasi Keuangan: Rp1,3 M (29,64 persen)
Realisasi Fisik: 50,85 persen
Sisa Anggaran: Rp3,2 M
5. Dinas Pekerjaan Umum
Anggaran: Rp636,6 M
Realisasi Keuangan: Rp87,4 M (13,73 persen)
Realisasi Fisik: 29,37 persen
Sisa Anggaran: Rp549,2 M.(*)